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会计和审计(jì)哪个发展前(qián)景比较好些,会计和审计哪个(gè)发展前景比较(jiào)好一点

  问:审计和会计(jì)哪个好就业

  会计专(zhuān)业(yè)人员目前较为饱和,就业质量不高,都为较小型的单位(wèi)。

  而(ér)审计专业(yè),尤(yóu)其是重点学校(xiào)的审计专业就(jiù)业质(zhì)量较(jiào)高,考取公(gōng)务员的机会(huì)暧昧期一般多久,暧昧期一般多久可以在一起了较(jiào)多(duō),有更好(hǎo)的(de)发(fā)展(zhǎn)前景(jǐng)。

  审计(jì)和会(huì)计(jì)各(gè)有长短,学会计(jì)比较简(jiǎn)单,先做帐,考升级,初(chū)级、中(zhōng)级、高级会(huì)计(jì)师,隔两年(nián)跳个槽,或者在(zài)有前景的单位打升级,待遇(yù)都不错。

  审计(jì)可以去(qù)会计事务所工作,把注册会计师考下来,出来后到大型(xíng)企业做财务经理什么的,路线要高端(duān)些,难度也要高,因(yīn)为注会不是很好考,事务(wù)所的工作压力也比较大。

  具体来说:

  1、论就业机会,会(huì)计专业的(de)就业单位较多,审(shěn)计专业的就业单位(wèi)较少。

  2、论就业优劣,会计(jì)专业(yè)人员目前较为饱和(hé),就业质量不高(gāo),都(dōu)为(wèi)较小型的单位(wèi),工资较低。

  而审计专业,尤(yóu)其是重(zhòng)点(diǎn)学校的审计(jì)专业就(jiù)业质(zhì)量较(jiào)高,考取公务员的机会较多,有更好的发展(zhǎn)前景。

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会计和审计哪个发(fā)展(zhǎn)前景比较好(hǎo)?

  审计(jì)。

  1、审计(jì)和会计事相同的(de),都是以会计理论为基础的。

  简单类比,会计就是直接记账,而(ér)审计就(jiù)是对会计所记账目的检查、监(jiān)督。

  会计(jì)接触(chù)面比较窄,具体工作(zuò)内容没有太多(duō)创新的空间。

  只(zhǐ)要具备基本的财(cái)务(wù)、税务(wù)知识就能应(yīng)付。

  而(ér)审(shěn)计行业对人的(de)素(sù)质(zhì)要求非常高。

  可能接(jiē)触到(dào)生(shēng)产、金融(róng)证(zhèng)券、房地产等各类行业客户,即使(shǐ)是内部审计,也(yě)需要涉及对整个企(qǐ)业(yè)业务的(de)了解(jiě),需要(yào)有全局观,对各(gè)类技术涉猎(liè)面广,容易转(zhuǎn)型和多角度发展。

  2、从就业前景,审(shěn)计与(yǔ)会计属于一个(gè)专业大(dà)类,就业广泛性方面(miàn)不(bù)如会计,毕竟财务是企业职能(néng)的(de)必备,而审计却不一(yī)定,单(dān)位内部配备审计的毕竟是少数(shù),更多的是会计师事务所和政府(fǔ)单(dān)位。

  相对适(shì)应面(miàn)就窄了很多。

  3、审计专业未来的就业方向

  (1)政府审计:对政府财(cái)政资金的(de)使用进行(xíng)监督的工(gōng)作内(nèi)容。

  工作比(bǐ)较累,经常会加班,但福利(lì)待遇不(bù)错(cuò)。

  (2)会计师事务所:事(shì)务所(suǒ)人员(yuán)非常累,一年出(chū)差200-300天(ti暧昧期一般多久,暧昧期一般多久可以在一起了ān)左右(yòu)非常常见。

  经常一个项目完成直接飞到另外一个项(xiàng)目上。

  (3)企业内(nèi)部审计:内审在国内企业一般(bān)处于边(biān)缘化的部门,升职空(kōng)间不大(dà)。

  但会计和审(shěn)计只是职业中的一个(gè)过程,未来发展还有很长的路要走(zǒu),关于审计(jì)与会计隐嫌友可以考的(de)证书,二者领域内的职称(chēng)类(lèi)证书是(shì)必须要的考的!

  共同都可以考的证书(shū)是注册(cè)会(huì)计师,注(zhù)册会计师证书涵盖的内容比较广,会计、审计的内容都是(shì)包括的,所以难度是非常大的!

  注册会计师(shī)拥(yōng)有在审计报报告(gào)上(shàng)签字的(de)唯一权利,注册会计(jì)师的方向(xiàng)是审(shěn)计的方(fāng)向,想要进(jìn)入(rù)会(huì)计师(shī)事务所工作的(de)考生,注会(huì)证书可以(yǐ)说是非常好的敲门砖(zhuān)!在事务所累计的(de)经验是非常好的跳板!

  一(yī)、审计(jì)与会计(jì)的联系(xì)

  1.审(shěn)计主(zhǔ)要是对、和会计报表(biǎo)等财务会计资料及其所反映的财(cái)政、财务收支活动的真实(shí)、合法、效益(yì)进行(xíng)审(shěn)查和(hé)评价。

  审计需要以会(huì)计资(zī)料为前提和基(jī)础,离开了财务会计资料,审计工作(zuò)很难进行。

  2.会计活动(dòng)是经济管理的重(zhòng)要(yào)组成部分(fēn),它(tā)本身是(shì)审计监督的主(zhǔ)要对(duì)象(xiàng)。

  在审计产(chǎn)生之初,审(shěn)计人员主要从审查会计资料入手,对会计资料中反映的问题进行审查。

  二(èr)、审计与会计的区别(bié)

  1.产生的(de)前提不(bù)同

  会计是为了(le)加强经济(jì)管(guǎn)理,适应对(duì)劳动耗(hào)费和劳动成果进行核算和分析(xī)的(de)需要而产生的;审计是(shì)因经济监督(dū)的需要,即为了确定(dìng)经营者或其他受托管理(lǐ)者的经济(jì)责任(rèn)的(de)需要而产生的。

  2.两者性质不同

  会计是经营管理的重要组成(chéng)部分(fēn),主要是对生产(chǎn)经营或管理过程进行反映和监督;审计(jì)则处于具体的经营管理(lǐ)之(zhī)外,是经济(jì)监(jiān)督的重要组成部分,主要(yào)对财政、财务收支及其(qí)他(tā)经济活(huó)动的真实(shí)、合法和(hé)效益(yì)进行审(shěn)查,具有外(wài)在(zài)性和独立性。

  3.两者对(duì)象不同(tóng)

  会计的对(duì)象主要(yào)是资金运动过程,审(shěn)计的对象(xiàng)主要是会(huì)计(jì)资料和其他经济信息所反映(yìng)的经(jīng)济(jì)活动。

  4.方法程序(xù)不同

  (1)会(huì)计方法体系(xì)由会计核算、会计(jì)分析、会计检(jiǎn)查三(sān)部分组成,包括(kuò)了记账、算账(zhàng)、报账、用账(zhàng)、查(chá)账等内容,其中包(bāo)括设置(zhì)账户、复(fù)式(shì)记账、填制凭证、登记账簿、成本计算、财产(chǎn)清查(chá)、会计报表等方法(fǎ),其目的是为管理和决策提供必须的资料(liào)和信息。

  (2)审计方(fāng)法体系由规(guī)划方法、实(shí)施(shī)方法(fǎ)、管理(lǐ)方(fāng)法等组成,而实施方法主(zhǔ)要是为了确定审计事(shì)项、收(shōu)集、对照标(biāo)准评(píng)价,提出与决定,使(shǐ)用资料检查法、实物(wù)检(jiǎn)查法、审计调查法、审计分析法(fǎ)、审计抽样(yàng)法等,其(qí)目的是为了对被审计对象进行全面评价(jià)提供证据(jù)而(ér)采取(qǔ)的必要方(fāng)法。

  5.职能不(bù)同

  (1)会计的基本(běn)职能是对经济活动过程的记录、计算(suàn)、反映和(hé)监(jiān)督(dū);审计的基本职能是监督,此外(wài)还包括评价(jià)和者卜公证。

  (2)会计虽说(shuō)也具有监督职能(néng),但这(zhè)种监督是(shì)一种(zhǒng)自我监(jiān)督行(xíng)为,主要通(tōng)过会计检查来(lái)实现,针对会计业(yè)务活动本身,而(ér)审计,既包(bāo)含了检查,又包括了(le)对计(jì)算行(xíng)为及所有的经济(jì)活(huó)动进(jìn)行实地(dì)考察、调查、分(fēn)析、检验,即(jí)含审核(hé)稽查(chá)计算之意。

  (3)会(huì)计检查(chá)只是各个单位财会部门的附带(dài)职能,而(ér)审计(jì)是独(dú)立于财会部分之外(wài)的专(zhuān)职监督检查;会计(jì)检查(chá)的目的(de)主(zhǔ)要是为了保证会计资料的真实性和准(zhǔn)确性。

  其检查范围灶槐、深度、方式(shì)均受到限制(zhì),而审计的(de)目的在于证实财政、财(cái)务收支的真实、合法、效(xiào)益,审计检查会计资料只是实现审计目的的(de)手段之一(yī),但(dàn)不是惟一的手段。

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