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张歆艺袁弘为什么离的婚,张歆艺和袁弘离婚了吗

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会计和(hé)审计哪个发展(zhǎn)前(qián)景比较好些,会(huì)计和(hé)审计哪个发展(zhǎn)前景比(bǐ)较好(hǎo)一点

  问:审计和会计哪个好就业(yè)

  会计专业人员目前(qián)较为饱和,就业质量不高,都为较小型(xíng)的单位。

  而审计专(zhuān)业,尤其是重点学校的审计(jì)专业就业质量较高,考取公务员的(de)机会较多(duō),有更好的(de)发展(zhǎn)前(qián)景。

  审(shěn)计(jì)和会计各有长(zhǎng)短,学会计比较简(jiǎn)单,先做帐,考升级,初级、中级(jí)、高(gāo)级(jí)会计师,隔两年跳(tiào)个(gè)槽(cáo),或者在有前景的单位打(dǎ)升级(jí),待遇都不错。

  审计可以去(qù)会计事(shì)务所工作,把(bǎ)注册会计(jì)师考下来(lái),出(chū)来后到大型(xíng)企业做财务经(jīng)理什么(me)的(de),路(lù)线要高(gāo)端些(xiē),难度也要高,因为(wèi)注(zhù)会不是很(hěn)好考(kǎo),事务所的工作压力(lì)也(yě)比较大(dà)。

  具体来说:

  1、论就业(yè)机会,会(huì)计专业的就业单位较多,审计专业(yè)的就业单位较少。

  2、论就业(yè)优劣(liè),会计专业(yè)人(rén)员目(mù)前(qián)较(jiào)为饱和(hé),就业(yè)质量不高(gāo),都为(wèi)较小型的单(dān)位,工(gōng)资较低。

  而(ér)审计专(zhuān)业,尤其(qí)是重点(diǎn)学校的审计(jì)专业就业质量较高(gāo),考取公务员(yuán)的(de)机(jī)会较多,有更好的(de)发展前景。

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会(huì)计和审计哪(nǎ)个发展前景(jǐng)比较好?

  审计。

  1、审计和会计事相同的(de),都是(shì)以会(huì)计理论为基础(chǔ)的(de)。

  简单类比,会(huì)计(jì)就(jiù)是直接记账,而审计就是对(duì)会计所(suǒ)记账目的检查、监督。

  会计接触面比较(jiào)窄,具体工作内容没有太(tài)多创新的空间。

  只要(yào)具备(bèi)基本的财务(wù)、税务知(zhī)识就能应付。

  而(ér)审计行业对人的素(sù)质要求非常高。

  可能接触到(dào)生产、金融证券、房地产等各类行(xíng)业客户,即使(shǐ)是内部审计,也需要涉(shè)及对整个企业业(yè)务(wù)的了(le)解,需(xū)要(yà张歆艺袁弘为什么离的婚,张歆艺和袁弘离婚了吗o)有全(quán)局观,对各类(lèi)技术涉猎面广,容(róng)易转型(xíng)和多角(jiǎo)度发展。

  2、从就业前景,审计与会计属(shǔ)于一个专业(yè)大(dà)类,就(jiù)业广(guǎng)泛性方面不如会计,毕竟财(cái)务是(shì)企业(yè)职能的必备,而审计(jì)却不一定,单位内(nèi)部配备(bèi)审计(jì)的毕(bì)竟是少数(shù),更多的(de)是会计师(shī)事务所和政府单位。

  相对适应面就窄(zhǎi)了很多。

  3、审计专业未来的就业方向(xiàng)

  (1)政府审计:对政府财政资金的使(shǐ)用(yòng)进行监督的(de)工作(zuò)内(nèi)容(róng)。

  工作比(bǐ)较累,经常(cháng)会加(jiā)班,但福利待遇不错。

  (2)会(huì)计师事(shì)务所:事务所人员非(fēi)常累(lèi),一年(nián)出(chū)差(chà)200-300天左右(yòu)非常(cháng)常见(jiàn)。

  经常一(yī)个项目完(wán)成直(zhí)接飞到另外一个项(xiàng)目上。

  (3)企(qǐ)业内(nèi)部审计:内审在国(guó)内企业一般(bān)处于边(biān)缘化(huà)的部门,升职空间不大。

  但会计和审计只是(shì)职(zhí)业中(zhōng)的一个过程,未来(lái)发展还有(yǒu)很长的路要走,关于审计(jì)与会计隐嫌(xi张歆艺袁弘为什么离的婚,张歆艺和袁弘离婚了吗án)友可以考(kǎo)的证书(shū),二(èr)者领域内的(de)职称类证书(shū)是必(bì)须要(yào)的考的!

  共同都可以考(kǎo)的证书(shū)是(shì)注册(cè)会计(jì)师(shī),注册会计师证书涵盖的内容(róng)比较(jiào)广(guǎng),会(huì)计、审计的内容都(dōu)是包括的,所以(yǐ)难度(dù)是非常(cháng)大的!

  注册会计师拥有在审计报报告上签字的唯一权(quán)利,注册会计师的方向是审计(jì)的方(fāng)向(xiàng),想(xiǎng)要进入会计师事务所工(gōng)作(zuò)的考生,注会证书可以说是非常好的敲门砖!在(zài)事务所(suǒ)累计的(de)经验(yàn)是非常(cháng)好的(de)跳板!

  一(yī)、审计与(yǔ)会计(jì)的联系

  1.审计主要(yào)是对、和(hé)会计报表等财务(wù)会(huì)计资料及(jí)其所反映的(de)财政(zhèng)、财务收支活动的真实、合(hé)法、效益进行审查和(hé)评价(jià)。

  审(shěn)计需要以会计(jì)资料(liào)为(wèi)前提和基(jī)础,离(lí)开了财务(wù)会(huì)计资(zī)料,审计(jì)工作很(hěn)难进行。

  2.会计活动是经济管(guǎn)理的重要组成部分(fēn),它本身是审计(jì)监(jiān)督(dū)的主要对象。

  在审计产生之(zhī)初,审计人员主(zhǔ)要从(cóng)审查会计资料入(rù)手,对会计资(zī)料中反映(yìng)的问(wèn)题进行审查(chá)。

  二、审计(jì)与会计的(de)区别

  1.产(chǎn)生的前提不同

  会计(jì)是为了加强经济管理,适应对(duì)劳动耗费(fèi)和劳(láo)动(dòng)成果进(jìn)行(xíng)核算和(hé)分析的需要而产生的;审(shěn)计是因(yīn)经(jīng)济监督(dū)的需要,即为(wèi)了(le)确定经营(yíng)者或其他受托(tuō)管理者(zhě)的经(jīng)济责任的需(xū)要而产(chǎn)生的。

  2.两(liǎng)者(zhě)性(xìng)质不同(tóng)

  会计是经营管理的(de)重要组成部分,主要是对生(shēng)产经(jīng)营或管理过程进行(xíng)反映和监督;审(shěn)计则处于具体(tǐ)的经营管理(lǐ)之外,是经济监督的重要组(zǔ)成部分,主要对财政、财务收支及其他经济(jì)活动的(de)真实、合(hé)法和效(xiào)益(yì)进(jìn)行审查(chá),具有外在性和(hé)独立性。

  3.两者对象不(bù)同(tóng)

  会(huì)计的对(duì)象(xiàng)主要(yào)是资金运(yùn)动过程,审(shěn)计的对(duì)象主要是会(huì)计资料和其他经济(jì)信息所反映的经济(jì)活动。

  4.方法(fǎ)程序不同

  (1)会计方法体系(xì)由会计核算、会计分析、会计检(jiǎn)查三部分组成,包括了记账、算账、报账、用账、查账等内(nèi)容(róng),其中包括设(shè)置账户(hù)、复式记账、填制凭证(zhèng)、登(dēng)记账簿(bù)、成本计算(suàn)、财产清查、会计报表等方(fāng)法(fǎ),其目的是(shì)为管理(lǐ)和(hé)决(jué)策提供必(bì)须的(de)资(zī)料和信息(xī)。

  (2)审计方(fāng)法体系由规(guī)划方法、实施方法(fǎ)、管(guǎn)理方法等(děng)组成,而实(shí)施方法主要是为(wèi)了确定审计事项、收集、对照(zhào)标准评价,提出与决定,使用资料检查法、实物(wù)检查法(fǎ)、审计(jì)调查法(fǎ)、审计分析(xī)法(fǎ)、审计抽(chōu)样法等,其目的是(shì)为(wèi)了对被审计对象进行全面评价提供证据而采取的必(bì)要方法。

  5.职能不(bù)同

  (1)会计的基本职能(néng)是对经济活动过程的记录(lù)、计算(suàn)、反映和监督(dū);审(shěn)计的基本(běn)职能是监督,此外还包(bāo)括评价和者卜公(gōng)证。

  (2)会(huì)计虽说也具有监督职能,但(dàn)这种监(jiān)督(dū)是一种自我监督行为,主要通过(guò)会计(jì)检查来实(shí)现,针对会(huì)计业务活动本身(shēn),而审计,既包含了检(jiǎn)查,又包括了对计算行为及所有的经济活动进行(xíng)实地考察(chá)、调查、分析、检验,即含审(shěn)核稽查计算之意。

  (3)会(huì)计(jì)检查只(zhǐ)是(shì)各个单位财(cái)会部(bù)门的附带职能,而审计(jì)是(shì)独立于财会部分之外的专(zhuān)职监督检查;会计检查的(de)目的主(zhǔ)要是为(wèi)了(le)保证(zhèng)会(huì)计资料的真(zhēn)实性和准确性。

  其检查范(fàn)围灶槐、深度(dù)、方式均受(shòu)到限制,而审(shěn)计的目(mù)的在于证实财政(zhèng)、财务(wù)收(shōu)支的真实、合法、效(xiào)益,审计检查会计资料只是实现审计(jì)目的的(de)手段之(zhī)一(yī),但(dàn)不是惟一的(de)手段。

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